• 索 引 号:4303000003A-2017-00133
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:信访局
  • 发文日期:2017-02-10
  • 文 号:无
  • 主 题 词:统计

湘潭市信访局2017年部门预算公开

湘潭市信访局 xtxinfang.gov.cn 发布时间:2017-02-10 【字体:
我局是财政一级预算单位,核定人员编制24人,基中行政编制22人,工勤人员编制2人,现有在岗人员25人,离休1人、退休6人。内设8个科室:办公室、接访科、办信科、政策法规科、群众工作督查科(联席会议办公室)、网信科、财务科、驻京驻长维稳劝返办公室。公务用车3台。
主要工作职责:
(一)负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访,着力做好群众集体上访的接待及劝阻、化解、控制和处理工作,认真做好市委、市政府领导同志接待上访群众研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。
    (二)承办省委、省人民政府和市委、市政府及市委办公室和市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向县市区和大中型企业、市直单位交办信访事项,督促检查交办事项处理落实情况。
     (三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,提供信访信息,为市委、市政府决策和指导工作服务。
   (四)根据上级要求,派员协助国家信访局、省信访局处理我市群众赴京赴省上访事项,确保重要节日、重大政治活动期间首都、省会社会政治的稳定。
2017年市财政预算我局安排拨款430.32万元,其中基本支出295.91万元,分别为人员支出216.04万元,商品和服务支出50.14万元,对个人和家庭的补助支出29.73万元;信务业务专项134.41万元,“三公经费”预算中公务接待费预算8.9万元,公车运行经费预算12万元,因公出国(境)费预算0万元,2016年因行政事业单位公车改革核减了车辆,公车运行经费预算减少,公务接待费与上年度一致,2017年无政府采购计划。

表1  部门财政拨款收支总表

单位:万元

收  入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

430.32

一、本年支出

430.32

经费拨款

430.32

(一)一般公共服务支出

430.32

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

(四)教育支出

(五)科学技术支出

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收 入 总计

430.32

支 出 总 计

430.32


表2  一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2010308

信访事务

430.32

295.91

134.41

合    计

430.32

295.91

134.41


表3  一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

74.64

73.44

30102

津贴补贴

66.96

66.96

30103

奖金

6.12

6.12

30304

社会保障缴费

51.52

51.52

30199

其他工资福利支出

18.00

18.00

30201

办公费

11.75

11.75

30202

印刷费

1.35

1.35

30205

水电费

2.48

2.48

30207

邮电费

1.13

1.13

30211

差旅费

5.18

5.18

30213

维修费

1.58

1.58

30215

会议费

3.38

3.38

30216

培训费

1.13

1.13

30217

公务接待费

3.60

3.60

30228

工会经费

1.60

1.60

30229

福利费

3.33

3.33

30231

公务用车运行维护费

12.00

12.00

30299

其他商品和服务支出

1.63

1.63

30301

离休费

6.88

6.88

30302

退休费

1.78

1.78

30311

住房公积金

20.32

20.32

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.75

0.75

合  计

295.91

245.77

50.14


表4  一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.9

20.00

20.00

8.9

20.90

12.00

0

12.00

8.9


表5  部 门 收 支 总 表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

430.32

一、本年支出

430.32

经费拨款

430.32

(一)一般公共服务支出

430.32

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

(二)国防支出

二、政府性基金收入

(三)公共安全支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

(四)教育支出

四、上级补助收入

(五)科学技术支出

五、其他收入

(六)文化体育与传媒支出

(七)社会保障和就业支出

(八)医疗卫生与计划生育支出

(九)节能环保支出

(十)城乡社区支出

(十一)农林水支出

(十二)交通运输支出

(十三)资源勘探信息等支出

(十四)商业服务业等支出

(十五)金融支出

(十六)国土海洋气象等支出

(十七)住房保障支出

(十八)粮油物资储备支出

(十九)其他支出

二、结转下年

收入总计

430.32

支 出 总 计

430.32


表6  部 门 收 入 总 表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2010308

信访事务

430.32

430.32

430.32

合计

430.32

430.32

430.32


表7  部 门 支 出 总 表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2010308

信访事务

430.32

295.91

134.41

合    计

430.32

295.91

134.41


表8  政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

0

合计

0

注:无此项指标




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